Calendario fiscal 2026 para pymes y autónomos
El ejercicio 2026 ya ha comenzado y eso significa que los autónomos y pymes, tendrán un nuevo año por delante en el que tendrán que presentar las numerosas obligaciones fiscales que les obliga la administración. Para hacerlo sencillo y que no se te escape ninguna fecha importante, te detallamos las fechas y plazos marcados por la Agencia Tributaria.
En este calendario se han fijado las principales fechas e impuestos a tener en cuenta durante el año fiscal : retenciones, IRPF, IVA, declaración de la renta e impuesto de sociedades.
Aunque este calendario fiscal nos mantiene informados sobre los plazos oficiales, en MANPAT pensamos que los autónomos y pymes deben contar con el apoyo de una asesoría online que le ayude a la gestión de su negocio y le avise de los plazos según sea su actividad.
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¿Por qué es clave tener controlado el calendario fiscal de 2026?
El calendario fiscal no es un simple listado de fechas que conviene cumplir “porque toca”. Bien utilizado, se convierte en una herramienta de control y anticipación fundamental para la salud financiera de cualquier negocio. Es, literalmente, el mapa que te permite moverte con criterio durante todo el año.
Tenerlo claro y actualizado te ayuda a:
Planificar la tesorería con cabeza
Saber cuándo tendrás que afrontar impuestos y obligaciones fiscales te permite prever salidas de dinero y organizar mejor tu liquidez. Así evitas sustos de última hora y puedes tomar decisiones con margen, no con prisas.
Evitar recargos innecesarios
Presentar impuestos fuera de plazo no solo genera estrés: también cuesta dinero. Las sanciones y recargos pueden crecer rápidamente, incluso cuando el error es simplemente un despiste. Cumplir con las fechas es una forma directa de proteger tu rentabilidad.
Tomar mejores decisiones durante el año
Cuando conoces con antelación tus compromisos fiscales, puedes planificar inversiones, ajustar gastos o definir precios con una visión mucho más realista. No se trata solo de cumplir, sino de decidir con información.
Para sacarle verdadero partido, el calendario fiscal debe formar parte de tu rutina de trabajo: revisa cada trimestre al inicio, adelanta recordatorios clave y apóyate en herramientas de gestión que te ayuden a automatizar avisos. Cuanto menos dependas de la memoria, más sólido será tu control financiero.
CALENDARIO FISCAL 2026 para PYMES y Autónomos
ENERO
Hasta del 20 de enero de 2026
- Modelo 111 y modelo 115. Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo correspondientes al cuarto trimestre de 2025, es decir, del mes de octubre hasta el de diciembre.
- Modelo 123. Declaración trimestral de retenciones de rendimientos de capital mobiliario o determinadas rentas.
Hasta el 30 de enero de 2026
- Modelo 303. Autoliquidación trimestral del IVA.
- Modelo 130 y modelo 131. Pago fraccionado del IRPF, ingresos a cuenta de la Renta.
- Modelo 309. Declaración no periódica de autoliquidación del IVA.
- Modelo 349. Declaración informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
- Modelo 390. Resumen anual de las declaraciones trimestrales de IVA.
FEBRERO
Del 01 hasta el 28 de febrero de 2026
- Modelo 347. Informar a la Agencia Tributaria Estatal de las operaciones con terceros en las que se hayan superado los 3.005,06€ durante el ejercicio anterior.
Hasta el 2 de febrero de 2026
- Modelo 180. Resumen anual de las declaraciones trimestrales del modelo 115 retenciones de alquileres.
- Modelo 184. Declaración anual de ingresos, gastos y beneficios generados por algunas empresas no comerciales como una comunidad de bienes o sociedad civil.
- Modelo 190. Resumen anual de las retenciones realizadas en el IRPF a los trabajadores vía nómina, o bien a empresarios o profesionales autónomos mediante factura.
- Modelo 369. Declaración trimestral de IVA. Regímenes especiales aplicables a las prestaciones de servicios y ventas a distancia de bienes.
MARZO
- Modelo 720. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero (comenzaba en enero).
ABRIL
Del 01 hasta el 20 de abril de 2026 se presentan:
- Modelo 111 y modelo 115. Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario.
- Modelo 123. Declaración trimestral de retenciones de rendimientos de capital mobiliario y/o determinadas rentas.
- Modelo 130 y modelo 131. pago fraccionado del IRPF, ingresos a cuenta de la Renta, Régimen Simplificado.
- Modelo 202. PYMES: Primer periodo de pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.
- Modelo 303. Autoliquidación del IVA.
- Modelo 349. Declaración informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
Hasta el 30 de abril de 2026 se presentan:
- Modelo 369. Declaración trimestral de IVA. Regímenes especiales aplicables a las prestaciones de servicios y ventas a distancia de bienes.
Declaración de la Renta mayo 2026
Del 6 de mayo hasta el 30 de junio
JUNIO
Desde el 1 de junio de 2026 se presenta:
- Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración anual. En oficinas de la Agencia Tributaria – AEAT.
Hasta el 30 de junio de 2026 si el resultado es a pagar se presenta:
- Modelo 714. Impuesto sobre el Patrimonio. Declaración y documento de ingreso.
JULIO
Del 01 hasta el 20 de julio de 2026 se presentan:
- Modelo 111 y modelo115. Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario.
- Modelo 123. Declaración trimestral de retenciones de rendimientos de capital mobiliario y/o determinadas rentas.
- Modelo 130 y modelo 131. pago fraccionado del IRPF, ingresos a cuenta de la Renta, Régimen Simplificado.
- Modelo 202. PYMES: Primer periodo de pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.
- Modelo 303. Autoliquidación del IVA.
- Modelo 349. Declaración informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
- Modelo 369. Declaración trimestral de IVA. Regímenes especiales aplicables a las prestaciones de servicios y ventas a distancia de bienes.
Hasta el 27 de julio de 2026
- Modelo 200. Declaración anual del Impuesto de Sociedades de 2024.
OCTUBRE
Hasta el 20 de octubre de 2025
- Modelo 111 y modelo 115. Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario.
- Modelo 123. Declaración trimestral de retenciones de rendimientos de capital mobiliario y/o determinadas rentas.
- Modelo 130 y modelo 131. pago fraccionado del IRPF, ingresos a cuenta de la Renta, Régimen Simplificado.
- Modelo 202. PYMES: Primer periodo de pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.
- Modelo 303. Autoliquidación del IVA.
- Modelo 349. Declaración informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
- Modelo 369. Declaración trimestral de IVA. Regímenes especiales aplicables a las prestaciones de servicios y ventas a distancia de bienes.
NOVIEMBRE
Hasta el 5 de noviembre de 2025
- Modelo 102. Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2025, si se fraccionó el pago.
DICIEMBRE
Hasta el 22 de diciembre de 2025
- Modelo 202. Tercer periodo del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.
Los principales modelos y plazos generales de presentación de autoliquidaciones con domiciliación bancaria de pago serán cinco días antes a la presentación del impuesto (si el vencimiento del plazo de presentación coincide con un día inhábil, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente y el plazo de domiciliación bancaria se ampliará con carácter general el mismo número de días que resulte ampliado el plazo de presentación de dicha declaración).
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